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2016年度德惠市公安局部门决算

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索引号: 2201830045d120170102 公开责任部门 公安局
公开日期 2017-09-30 关键词 2016年度 德惠市 公安局 部门决算
公开目录 财务公开 文号 2017
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

 

 

 

2016年度

 

 

德惠市公安局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2017年9月25日

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、 主要职能:

(一)德惠市公安局隶属于德惠市人民政府,负责维护社会政治稳定和国家安全,维护国家统一和民族团结,维护宪法确立的基本政治原则;搜集、掌握、处理危害社会政治稳定和国家安全的情报信息;了解、掌握、处理影响社会政治稳定的不安定因素和重大事件的情况;侦察、控制各种可能危害国内社会政治稳定和国家安全、危害国家统一和民族团结、危害宪法确立的基本政治原则的活动;对重点对象、重点部位和重点领域开展防范保卫工作,防范危害社会政治稳定和国家安全的活动;配合有关部门,妥善处置各种影响社会政治稳定不安定因素和重要事件;加强国内安全保卫的侦查队伍、秘密力量和其他基层基础建设,开展国内安全保卫的侦察情报技术和侦察情报手段建设。

(二)负责全市刑事案件的侦破,大要案的剖析,刑嫌资料及档案管理;负责案件现场勘查,提供法医照相、痕迹、化验、技术资料等服务;负责全市刑事案件的审查核准、收集证据以及呈请逮捕犯罪嫌疑人工作;负责缉毒、戒毒、反扒窃、务建管理和使用特情工作;承担涉枪、严暴、盗抢机动车等突发机动任务。

(三)贯彻执行治安法规,依法查处违反治安管理案件;组织指导维护公共场所和大型群众性活动的治安秩序;管理易燃、易爆、剧毒、放射性危险物品;管理枪支、弹药及管制刀具;管理特种行业、打击黄赌毒行为;打击生产、运输、储存、销售假冒伪劣商品行为;负责突发性事件的预防处理及网络监察、网吧管理工作;负责全市的户籍管理、居民身份证管理、三级消防管理;负责人口信息统计工作;负责指导户籍派出所基层基础建设;负责全市自行车管理工作;负责依法监督机关、团体、企事业单位(含“三资”企业)的安全保卫工作,掌握内部单位敌情、治安情况和政治动向,研究对策和查处发生的刑事、治安案件;负责党政机关、中小学校、医疗卫生、金融、保险、文化艺术、广播电视、新闻出版、科研机密等要害部门的保卫工作;负责应征青年入伍的政审工作。

(四)负责110报警先期出警任务,维护巡逻区的治安秩序,盘查可疑人员,检查可疑车辆、物品,查缉、围捕被通缉的案犯,及时发现和打击各种违法犯罪活动;承担暴乱、骚乱事件处置中的攻坚突击任务;制止和处置非法集会、游行、示威活动及流窜滋扰、聚众哄抢国家财务、群众性械斗等危害社会治安事件;对突发性治安事件,现行违法犯罪和治安、交通事故依法先期处理;接受群众的报警,实施紧急救助。

(五)负责护照、港澳证、大陆证申请受理和签发工作;负责辖区内外国人管理工作;负责情报信息搜集,研判工作。

(六)负责辖区内人口的户籍管理,居民身份证管理,流动人口管理,出租房屋管理;负责特种行业、娱乐场所管理;负责建立安全防范体系,创建文明社区等社会综合治理工作;承担辖区治安案件查处和刑事案件现场保护、提供线索任务;承担24小时昼夜备勤、值班任务,接受群众报案、求助,为群众提供优质服务。

       (七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成:

根据上述职责,德惠市公安局内设4个科室:即政工监督室、警务保障室、指挥中心、控申室;12个大队:即户政大队、经文保大队、法制大队、视侦大队、网安大队、出入境大队、国保大队、治安大队、经侦大队、刑警大队、禁毒大队、特警大队;1个拘押收教场所:即拘留所;21个派出所:即建设派出所、胜利派出所、振兴派出所、惠发派出所、米沙子派出所、夏家店派出所、天台派出所、布海派出所、五台派出所、边岗派出所、大房身派出所、万宝派出所、达家沟派出所、大青咀派出所、松花江派出所、朝阳派出所、同太派出所、郭家派出所、岔路口派出所、菜园子派出所、朱城子派出所派出所。

纳入德惠市公安局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.德惠市公安局本级

2016年实有人员721人,其中:在职人员594人,离退休人员127人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

                      收入支出决算总表

                                                                                     公开01表

部门:部门:德惠市公安局                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

14,785.61

一、一般公共服务支出

30

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

13,632.73

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

41.98

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

668.64

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

232.45

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

50

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

243.77

 

20

 

二十、粮油物资储备

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

14,827.59

本年支出合计

51

14,827.59

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

 

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

其中:项目支出结转和结余

25

 

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

 

 

27

 

其中:项目支出结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

14,827.59

总计

58

14,827.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

收入决算表

                                                                              公开02表

部门:德惠市公安局                                                                单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

14,827.59

14,785.61

 

 

 

 

41.98

204

公共安全支出

13,632.73

13,590.75

 

 

 

 

41.98

20402

公安

13,632.73

13,590.75

 

 

 

 

41.98

2040201

行政运行

6,221.5

6,221.5

 

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

1,237.12

1,237.12

 

 

 

 

 

2040204

治安管理

1,600.46

1,558.47

 

 

 

 

 

2040205

国内安全保卫

20

20

 

 

 

 

 

2040206

刑事侦查

779

779

 

 

 

 

 

2040207

经济犯罪侦查

202

202

 

 

 

 

 

2040215

居民身份证管理

27

27

 

 

 

 

 

2040216

网络运行及维护

65.12

65.12

 

 

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

856.9

856.9

 

 

 

 

 

2040218

警犬繁育及驯养

79

79

 

 

 

 

 

2040219

信息化建设

1,838.92

1,838.92

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

705.72

705.72

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

668.64

668.64

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

668.64

668.64

 

 

 

 

 

2080504

未归口行政单位离退休

668.64

668.64

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

232.45

232.45

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

232.45

232.45

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

232.45

232.45

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.20

0.20

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

0.20

0.20

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

50

50

 

 

 

 

 

21210

国有土地收益金安排的支出

50

50

 

 

 

 

 

2121001

征地和拆迁补偿支出

50

50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

243.77

243.77

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

243.77

243.77

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

243.77

243.77

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

                                      支出决算表

公开03表

部门:德惠市公安局                                                              单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,827.59

9,767.16

5,060.43

 

 

 

204

公共安全支出

13,632.73

8,572.31

5,060.43

 

 

 

20402

公安

13,632.73

8,572.31

5,060.43

 

 

 

2040201

行政运行

6,221.50

6,221.50

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

1,237.12

 

1,237.12

 

 

 

2040204

治安管理

1,600.46

1,553.52

46.94

 

 

 

2040205

国内安全保卫

20

 

20

 

 

 

2040206

刑事侦查

779

729

50

 

 

 

2040207

经济犯罪侦查

202

59.86

142.14

 

 

 

2040215

居民身份证管理

27

8.42

18.58

 

 

 

2040216

网络运行及维护

65.12

 

65.12

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

856.9

 

856.90

 

 

 

2040218

警犬繁育及驯养

79

 

79

 

 

 

2040219

信息化建设

1,838.92

 

1,838.92

 

 

 

2040299

其他公安支出

705.72

 

705.72

 

 

 

208

社会保障和就业支出

668.64

668.64

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

668.64

668.64

 

 

 

 

2080504

未归口行政单位离退休

668.64

668.64

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

232.45

232.45

 

 

 

 

21005

医疗保障

232.45

232.45

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

232.45

232.45

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.20

0.20

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

0.20

0.20

 

 

 

 

212

城乡社区支出

50

50

 

 

 

 

21210

国有土地收益安排的支出

50

50

 

 

 

 

2121001

征地和拆迁补偿支出

50

50

 

 

 

 

221

住房保障支出

243.77

243.77

 

 

 

 

22102

住房改革支出

243.77

243.77

 

 

 

 

2210201

住房公积金

243.77

243.77

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门:德惠市公安局                                                               单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,735.61

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

50.00

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

13,590.75

13,590.75

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

668.64

668.64

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

232.45

232.45

 

 

9

 

十、城乡社区支出

23

50.00

 

50.00

 

10

 

十九、住房保障支出

24

243.77

243.77

 

 

11

 

 

25

 

 

 

本年收入合计

12

14,785.61

本年支出合计

26

14,785.61

14,735.61

50.00

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

27

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

14

 

 

28

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

15

 

 

29

 

 

 

合计

 

14,785.61

合计

31

14,785.61

14,735.61

50.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:德惠市公安局                                                              单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,735.61

9,675.18

5,060.43

204

公共安全支出

13,590.75

8,530.32

5,060.43

20402

公安

13,590.75

8,530.32

5,060.43

2040201

行政运行

6,221.50

6,221.50

 

2040202

一般行政管理事务

1,237.12

 

1,237.12

2040204

治安管理

1,558.47

1,511.54

46.94

2040205

国内安全保卫

20

 

20

2040206

刑事侦查

779

729

50

2040207

经济犯罪侦查

202

59.86

142.14

2040215

居民身份证管理

27

8.42

18.58

2040216

网络运行及维护

65.12

 

65.12

2040217

拘押收教场所管理

856.90

 

856.90

2040218

警犬繁育及驯养

79

 

79

2040219

信息化建设

1,838.92

 

1,838.92

2040299

其他公安支出

705.72

 

705.72

208

社会保障和就业

668.64

668.64

 

20805

行政事业单位离退休

668.64

668.64

 

2080504

未归口行政单位离退休

668.64

668.64

 

210

医疗卫生和计划生育支出

232.45

232.45

 

21005

医疗保障

232.25

232.25

 

2100501

行政单位医疗

232.25

232.25

 

21007

计划生育事务

0.20

0.20

 

2100717

计划生育服务

0.20

0.20

 

221

住房保障支出

243.77

243.77

 

22102

住房改革支出

243.77

243.77

 

2210201

住房公积金

243.77

243.77

 

注;本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:德惠市公安局                                                                         单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

7,199.05

2,476.13

301

工资福利支出

 

5,760.15

 

30101

基本工资

 

2,593.42

 

30102

津贴补贴

 

2,783.48

 

30103

奖金

 

208.3

 

30106

伙食补助费

 

174.96

 

303

对个人和家庭的补助

 

1438.9

 

30301

离休费

 

28.61

 

30302

退休费

 

562.6

 

30304

抚恤金

 

77.43

 

30307

医疗费

 

287.47

 

30309

奖励金

 

41.58

 

30311

住房公积金

 

243.77

 

30399

 其他对个人和家庭补助支出

 

197.44

 

302

商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

 

 

385.34

30206

电费

 

 

153.87

30207

邮电费

 

 

102.27

30208

取暖费

 

 

143.09

30209

物业管理费

 

 

27.74

30210

差旅费

 

 

171.05

30212

维修(护)费

 

 

86.93

30213

租赁费

 

 

50.4

30214

会议费

 

 

5.01

30216

公务接待费

 

 

9

30226

劳务费

 

 

287.68

30231

公务用车运行维护费

 

 

529.74

30299

其他商品和服务支出

 

 

524.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:德惠市公安局                                                              单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,061.41

0

1,061.41

0

1,052.41

9

1,061.41

0

1,061.41

0

1,052.41

9

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

              政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

      部门:德惠市公安局                                                    单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

50.00

 

50.00

 

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

50.00

 

50.00

 

 

2121001

征地和拆迁补偿支出

 

50.00

 

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于德惠市公安局2016年度收入支出决算总体情况说明

    德惠市公安局2016年收入总计14,827.59万元,比2015年减少487.28万元,降低3.18 %;支出总计14,827.59万元,减少487.28万元,降低3.18%。主要原因:本年度部门预算项目较上年减少。

    二、关于德惠市公安局2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计14,827.59万元,其中:财政拨款收入  14,785.61万元,占 99.72%;其他收入41.98万元,占 0.28%。

    三、关于德惠市公安局2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计14,827.59万元,其中:基本支出9,767.16万元,占65.87 %;项目支出 5,060.43万元,占 34.13%。

    四、关于德惠市公安局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    德惠市公安局2016年财政拨款收入总决算14,785.61万元,财政拨款收支总计比2015年一般公共服务支出减少487.28万元,降低3.19%。主要原因:2016年度部门预算项目较2015年减少。

    五、关于德惠市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    德惠市公安局2016年财政拨款支出 14,735.61万元,占本年支出合计的99.38%。与2015年相比,财政拨款支出减少579.26万元,降低3.78%。主要原因:本年度部门预算项目较上年减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

   德惠市公安局2016年财政拨款支出 14,735.61万元,主要用于以下方面:公共安全13,590.75万元,占92.23 %;社会保障和就业支出668.64万元,占4.54%,医疗卫生与计划生育支出232.45万元,占1.58%;住房保障支出243.77万元,占 1.65%。    

    (三)财政拨款支出决算具体情况

   德惠市公安局2016年财政拨款支出年初预算为14,735.61万元,支出决算为14,735.61万元,完成年初预算的100%。其中:

1、公共安全支出年初预算为13,590.75万元,支出决算为 13,590.75万元,完成年初预算的100 %。

2、社会保障和就业支出年初预算为668.64万元,支出决算未668.64万元,完成预算的100%;
    3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为232.45万元,支出决算为232.45万元,完成年初预算的100 %。

4.住房保障支出年初预算为243.77万元,支出决算为  243.77万元,完成年初预算的 100%。

    六、关于德惠市公安局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 德惠市公安局2016年财政拨款基本支出 9,767.16万元,其中:

人员经费6,905.22万元,主要包括:基本工资2,593.42万元、津贴补贴2,783.48万元、奖金208.3万元、伙食补助费174.96万元、行政事业单位离退休668.64万元、医疗费232.45万元、计划生育服务0.2万元、住房公积金243.77万元。

公用经费 2,811.94万元,主要包括:商品和服务支出2,811.94万元

七、关于德惠市公安局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

征地和拆迁补偿50万元;

    八、关于德惠市公安局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 德惠市公安局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为1,061.41万元,支出决算为1,061.41万元,完成预算的  100%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的0  %;公务用车购置及运行费支出决算为1,052.41万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为9万元,完成预算的 100 %。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26.75万元,降低2.46%。其中:公务用车购置及运行费支出减少26.75万元,降低2.46%;公务接待费等于2015年。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占0  %;公务用车购置及运行费支出决算为1,052.41万元,占 99.15%;公务接待费支出决算为9万元,占0.85 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

    2.公务用车购置及运行费支出 1,052.41万元。其中公务用车购置 0 万元,;公务用车运行维护费支出为 1,052.41万元,主要用于公务用车维修、保险、汽油等费用。2016年,财政拨款的执法勤务等用车保有量为283辆。

3.公务接待费支出9万元,主要用于负责接待监管场所现场会以及公安部、省公安厅参观见学等重大活动的接待。全年国内公务接待27批次,770人次,与上年批次等同,增加10人次。

 

九、其他重要事项的情况说明

    国有资产占用情况

截至2016年12月31日, 德惠市公安局资产总额15,124.3万元,共有车辆2,407.1万元,共计283辆,其中:一般执法执勤用车271辆、特种专业技术用车3辆、其他用车9辆

       

    政府采购情况

截至2016年12月31日, 德惠市公安局政府采购支出423.9万元。其中勤务装备239.46万元、执法装备12万元、侦查装备9.95万元、勘查装备162.49万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    八、德惠市公安局对部门使用类、款、项说明

204      公共安全支出

20402    公安

2040201    行政运行

2040202    一般行政管理事务

2040204    治安管理

2040205    国内安全保卫

2040206    刑事侦查

2040207    经济犯罪侦查

2040208    出入境管理

2040211    禁毒管理

2040213    网络侦控管理

2040215    居民身份证管理

2040216    网络运行及维护

2040217    拘押收教场所管理

2040218    警犬繁育及驯养

2040219    信息化建设

2040299    其他公安支出

208      社会保障和就业

20805    行政事业单位离退休

2080504    未归口管理的行政单位离退休

210      医疗卫生和计划生育支出

21005    医疗保障

2100501    行政单位医疗

21007    计划生育事务

2100717    计划生育服务

212      城乡社区支出

21210        21210  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

             2121001    征地和拆迁补偿
             221      住房保障支出
             22102    住房改革支出
             2210201    住房公积金